1月16日,为进一步指导各管理企业规范开展各类审计工作,强化内部审计工作的统一管控,提升内部审计监督工作质效,新疆供销集团召开2024年度内部审计工作会议。
会上,传达学习了习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和对审计工作作出的重要指示精神,组织学习了《审计署关于内部审计工作的规定》及供销集团内部审计管理办法、重大经营风险事件报告工作规则等制度规定,听取了各管理企业内部审计工作中存在的问题及2025年审计工作计划。
会议指出了各管理企业2024年内部审计工作中存在的不足,并就做好2025年度审计工作提出要求:一是聚焦重点工作,科学合理确定2025年度内部审计项目,确保审计工作做到3年全覆盖。二是创新审计方法,审计关口前移,将审计监督融入到业务流程的关键控制点中,实时监控业务操作合规性,实现从事后审计向事前、事中审计的延伸,及时防范风险发生。三是严格执行内部审计准则及审计流程,提高审计工作质效,确保程序规范、证据充分、结论客观公正。四是狠抓整改落实,推动管理优化,定期对审计建议的采纳和整改成效进行检查,形成审计工作促进管理持续优化的良性循环。五是加强人才培养,注重学用结合,鼓励内审人员主动学习、考取相关专业资格证书,同时通过“以干代训”“交叉审计”等方式,提高内审人员实操业务水平,不断提升内审团队的综合素质。
供销集团审计风控部全体人员,农资集团、金天路物流公司、再生资源集团、家佳乐商贸公司财务负责人、审计部门负责人、审计人员参加会议。